目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
丹霞山管委会2016年预算组成单位一个。
主要职能如下:
一是宣传和贯彻执行国家有关风景名胜区、自然保护区、旅游景区(点)、自然文化遗产、地质遗迹保护和管理的法律、法规;按权责一致的要求,行使市委、市政府赋予的管理权,并承担相应的行政和法律责任; 二是负责景区国土资源管理工作;三是负责景区规划管理工作;四是负责景区建设管理工作;五是负责景区林业管理工作;六是负责景区环境保护管理工作;七是行使市政府授予的执法权,负责景区国土资源、建设、规划、林业、环境保护、旅游、市容环境卫生等执法工作;八是依法保护和利用景区的资源,管理景区宗教活动场所和文物;九是负责制定景区的公共规则,实施景区环境卫生、商业和服务业的监督管理;建设、维护和管理区域内的基础设施、安全设施及其它公共设施;十是负责丹霞山管委会与周边单位的综合协调;十一是承担仁化县、浈江区政府授予的职责,负责景区内14个行政村的农业和农村工作、社会事务管理等工作;十二是承办市委、市政府交办的其他事项
(二)人员构成情况
韶关市丹霞山管理委员会事业编制26名;后勤服务人员数3名;广东韶关丹霞山国家级自然保护区管理局事业编制9名。2014年末实有在职人员32人,离退休人员5人。
(三)决算年度的主要工作任务。
一是积极推进环丹霞山旅游产业园建设;二是加强旅游基础设施建设;三是稳步推进规划设计工作;四是整合资源,突出重点,大力开展宣传营销;五是加大遗产地保护力度;六是大力开展科普与科研工作。
二、收入决算说明
2014年收入决算4918.01万元,其中:财政拨款收入699.55元,事业收入3995万元,年初项目支出结转和结余223.46万元。
三、支出决说明
2014年支出决算4802.27万元,其中:财政拨款支出923.01万元,事业收入支出3879.26万元。
财政拨款支出按用途划分:
基本支出393.69万元,占42.65%,其中:工资福利支出274.89万元,对个人和家庭的补助55.73万元,商品和服务支出63.06万。
2014年财政拨款安排的基本支出共393.69万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明);
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)决算支出29.31万元,比上年决算增加5.67万元,主要原因是:退休工资调整。主要支出项目有退休费。
2.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)决算支出363.38万元,,比上年决算增加58.68万元,主要原因是:2014年在职人员比2013年多2人,正常的增资调资,因公出国比上年支出多。主要支出项目有基本工资、津贴补贴、奖金、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费、因公出国(境)费用,其他商品服务支出。
(二)项目支出决算1546.58万元。
2014年财政拨款安排的项目支出共529.32万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.一般公共服务其他一般公共服务支出决算支出223.46万元,比上年决算增加146.92万元,主要原因是:这个是跨年度项目,此项目是从2013年10月才开始实施。主要支出项目有委托业务费。
2.农林水支出林业自然保护区决算支出34.97万元,比上年决算增加34.97万元,主要原因是:2013年没有此专项收入。主要支出项目有委托业务费。
3、商业服务业等支出其他旅游业管理与服务支出决算支出75.08万元,比上年决算减少564.92万元,主要原因是:两年支出项目内容不同,2013年的支出项目为争取旅游扶贫资金申报项目支出,2014年的支出项目为森林公安开办及运行费。主要支出项目有维修费、业务委托费、办公设备购置、其他商品服务支出。
4、国土海洋气象等支出矿产资源专项收入安排的支出决算支出195.81万元,比上年决算增加147.47万元,主要原因是:地质遗迹保护专项资金跨年度项目。主要支出项目有业务委托费、基础设施建设、信息网络及软件购置更新费。
四、“三公”经费支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共40.86万元,与上年决算数相比减少9.44%。
具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1、因公出国(境)费支出6.19万元,全年使用财政拨款安排委机关出国团组3个、4人次。开支内容包括:(1)参加第六届联合国教科文组织世界地质公园大会(加拿大)会议支出5.77万元,主要用于签证费、机票、食宿费.;(2)境外招商及旅游推介0.42万元,主要用于交通费、食宿费等。
2、公务用车购置及运行费支出19.81万元,主要包括:公务车保有量15辆,全年运行费支出19.81万元,平均每辆1.32万元。
3、公务接待费支出14.86万元,主要用于国内接待281批次,2248人次,共12.43万元,外事接待6批次,81人次,共2.43万元。